SP auf OSNO welche Steuern zahlt er? Allgemeines Steuersystem für Einzelunternehmer: Berichterstattung

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SP auf OSNO welche Steuern zahlt er? Allgemeines Steuersystem für Einzelunternehmer: Berichterstattung
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Anonim

SP auf OSNO welche Steuern zahlt er? Diese Frage interessiert viele Bürger, die sich als Unternehmer versuchen wollen. Schließlich gibt es in Russland unterschiedliche Steuersysteme. Jedes hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Außerdem sind Steuern meldepflichtig. Ihre Häufigkeit sowie die Anzahl der Berichte hängen auch von dem von Ihnen gewählten System ab. Welche Art von Steuern zahlt eine IP auf OSNO? Und wie oft? Dazu später mehr.

SP auf der Grundlage dessen, welche Steuern er zahlt
SP auf der Grundlage dessen, welche Steuern er zahlt

Allgemeines System

Aber zuerst wollen wir herausfinden, ob es sich lohnt, dieses System zu wählen? Nicht nur, dass viele Unternehmer einfach versuchen, auf das vereinfachte Steuersystem umzusteigen! Vor allem, wenn sie keine Mitarbeiter und keine Sonderausgaben haben.

Die Sache ist, dass das allgemeine Steuersystem eine vollständige Liste möglicher Zahlungen enthält, die nur ein einzelner Unternehmer zahlen muss. Es ist also ziemlich logisch zu glauben, dass OSNO selbst ziemlich komplex ist. Und das schreckt viele ab. Diese Option wird jedoch hauptsächlich von Unternehmern in Betracht gezogen, die beispielsweise auf internationaler Ebene im Vertrieb und Aufbau eines Unternehmens tätig sind.

Beachten Sie, dass beim Öffnen von IP OSNO automatisch aktiviert wird. Das heißt, wenn Sie es sindDie Erklärung zu Beginn der Tätigkeit weist nicht auf eine besondere Besteuerungsregelung hin, Sie werden nach dem allgemeinen System arbeiten. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Wenn Sie entscheiden, dass diese Option zu Ihnen passt, können Sie darüber nachdenken, welche Steuern das IP auf das OSNO zahlt. Es ist nicht so schwer zu verstehen.

Immobilie

Die erste obligatorische Zahlung ist also die Grundsteuer. Sie wird von allen Einzelunternehmern unabhängig vom Steuersystem gezahlt. Dies kann Transport- und Grundsteuern umfassen. Machen Sie sich also bereit – Sie müssen den Steuerbehörden Berichte über die Immobilie, die Sie besitzen, vorlegen. Dies ist wichtig, wenn man bedenkt, dass Einzelunternehmen selbst mit ihrem Vermögen haften, wenn sie Schulden haben.

Wie oft müssen Sie eine IP für diese Art von OSNO-Berichten einreichen? Vierteljährlich. Obwohl einige glauben, dass keine Erklärungen erforderlich sind. Das ist nicht so. Und wir sprechen über Steuern auf das Vermögen von Einzelpersonen. Sie müssen vierteljährlich bis zum 30. des letzten Monats des Berichtszeitraums eine entsprechende Erklärung abgeben.

Steuern SP
Steuern SP

Richtig, es gibt eine Einschränkung. Bei der Grund- oder Transportsteuer müssen Sie sich einmal im Jahr melden. Und gleichzeitig müssen die Strafen vor dem 1. Februar bezahlt werden. In dieser Situation gibt es nichts Schwieriges. Die Hauptsache ist, dass es einmal im Quartal (bis zum Monatsende) einen Vermögensbericht gibt, vor dem 1. Februar werden Grund- und Transportsteuern von einzelnen Unternehmern bezahlt.

Wenn Arbeiter da sind

Was kommt als nächstes? Oft hat IP einige Mitarbeiter. Und wie einfachVermutlich müssen sie sich auch beim Staat melden. Stimmt, nicht allzu oft. In den meisten Fällen erfolgt die Erklärung jährlich. Und all dieser Papierkram muss nur einmal im Jahr erledigt werden.

Bericht für Arbeitnehmer (2-NDFL) muss bis zum Ende des Steuermeldezeitraums eingereicht werden. Und zwar bis zum 30. April jedes Jahres nach dem Bericht. Das heißt, 2013 melden Sie für 2012, 2014 - für 2013 und so weiter. Darin ist nichts Schwieriges. Obwohl einige einzelne Unternehmer von dieser Steuer und dem Bericht als Ganzes befreit sind.

Für mich selbst

Wann genau werden von Ihnen keine 2-Personen-Einkommensteuerbescheinigungen benötigt? Dann, wenn Sie alleine arbeiten. IP auf OSNO ohne Mitarbeiter kommt ziemlich häufig vor, aber in dieser Situation ist es besser, auf das vereinfachte Steuersystem umzusteigen. Wenn Sie im allgemeinen System bleiben, seien Sie darauf vorbereitet, eine Null-2-NDFL-Erklärung einzureichen. Es ist nicht so schwer.

Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer

Das wichtigste ist der 3-NDFL IP-Bericht auf dem OSNO (und nicht nur mit dem allgemeinen System). Dieser Bericht sollte vielleicht von allen Unternehmern sowie Einzelpersonen und Organisationen eingereicht werden. Dies geschieht einmal im Jahr.

Es ist leicht zu erraten, dass Sie den Steuermeldezeitraum einh alten müssen. Genauer gesagt müssen Sie vor dem 30. April eines jeden Jahres eine ausgefüllte Erklärung abgeben, aber einzelne Unternehmer können die Steuern etwas später selbst bezahlen. Bis zu welchem Punkt? Bis 15. Juli eines jeden Jahres. Trotzdem versuchen viele bis zum 30.04. die Schulden loszuwerden. Diese Option nennt sich Vorauszahlung. Im Prinzip ist es sehr praktisch - sie haben die Schulden gemeldet und vergessen.

PFR und FSS

SP auf OSNO, welche Steuern zahlt es zusätzlich zu den bereits aufgeführten? Beispielsweise müssen Sie wie jede Organisation sowie ein offiziell beschäftigter Bürger feste Beiträge an die Pensionskasse und die Sozialversicherungskasse zahlen. Dies sind obligatorische Zahlungen, vor denen man sich nicht verstecken kann. Überhaupt niemand.

SP auf Basis der Berichterstattung
SP auf Basis der Berichterstattung

Gleichzeitig zahlt IP einmal im Quartal Steuern (oder besser gesagt, macht einen entsprechenden Bericht und leistet Zahlungen). Es kann schwierig sein, die genauen Beträge zu berechnen – schließlich hängt viel von Ihrem Einkommen ab. Obwohl es feste Zahlungen gibt. Sie verändern und wachsen jedes Jahr. Es wird empfohlen, einen solchen Bericht bis zum 25. Tag eines jeden Quartals einzureichen.

Aufwands- und Ertragsrechnung

Was wird noch von einem Einzelunternehmer verlangt, der sich für ein allgemeines Steuersystem entschieden hat? Alle oben genannten Zahlungen enden nicht dort. Wie wir bereits gesehen haben, findet auch Zero Reporting von IP auf OSNO statt. Aber zusätzlich dazu müssen Sie einmal im Jahr ein spezielles Ausgaben- und Einnahmenbuch beim Finanzamt vorlegen. Es fehlt in der Regel beim vereinfachten Steuersystem, wenn der Unternehmer alleine arbeitet und keine Ausgaben hat. Nur Gewinn.

Wann sollte ich dieses Buch für einen Bericht einreichen? Es ist leicht zu erraten, dass viele Jahreszahlungen bis zum Ende des Steuermeldezeitraums erklärt werden müssen. Diese Bürokratie belastet Sie also bis zum 30. April eines jeden Jahres. Grundsätzlich ist es sehr bequem. Schließlich müssen, wie Sie sehen, viele Berichte eigens erstellt und bei den zuständigen Behörden eingereicht werdendieser Moment. So können Sie buchstäblich alle Probleme auf einmal lösen. Nichts Schwieriges, oder?

SP auf Basis ohne Mitarbeiter
SP auf Basis ohne Mitarbeiter

VAT

Vielleicht ist einer der Gründe, beim allgemeinen Steuersystem zu bleiben, das Vorhandensein von Mehrwertsteuer auf Einkäufe und Gewinnerzielung durch einen Unternehmer. Wenn Sie auf diesen Begriff stoßen, dann haben Sie sich nicht umsonst für OSNO entschieden. Die Sache ist, dass Unternehmer eine Mehrwertsteuer haben. Es ist obligatorisch, wie alle anderen auch.

Richtig, eine Meldung in diesem Fall zwingt Sie dazu, sich große Mühe zu geben. Wieso den? Die Umsatzsteuer wird in der Regel einmal im Quartal deklariert. Nach moderner Gesetzgebung sind Unternehmer verpflichtet, bis zum 25. des letzten Monats einen vollständigen Bericht zu erstellen. Dadurch verschwenden Sie manchmal viel Zeit und Mühe. Also mach dich fertig. Es stellt sich heraus, dass Sie 4 Mal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt abgeben müssen. Eigentlich nicht so sehr. Angesichts der Tatsache, dass Unternehmer bereits über genügend Papierkram verfügen, kann selbst ein zusätzlicher Bericht viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen.

Erstes Einkommen

SP auf OSNO welche Steuern zahlt er? Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Möglichkeiten müssen Sie unbedingt Ihre ersten Einkünfte angeben. Dazu müssen Sie einen Bericht 4-NDFL erstellen. Es wird nur einmal serviert. Wenn Ihr Gewinn jedoch in einem Jahr um 50 % sinkt oder steigt, müssen Sie diesen Bericht erneut erstellen.

3 Einkommensteuer auf Basis
3 Einkommensteuer auf Basis

Bis zu welchem Datum müssen Sie deklarieren? Hier müssen Sie sich beeilen. Immerhin Zertifikat 4-NDFLmüssen bis zum 5. Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem Sie Ihre ersten Einkünfte erzielt haben, beim Finanzamt eingereicht werden. Daran ist im Prinzip nichts Besonderes. Nur ein erster Gewinnbericht. In der Praxis ist eine erneute Vorlage der 4-Personen-Einkommensteuer normalerweise nicht erforderlich, nur als letztes Mittel, was selten vorkommt.

Bedarf möglicherweise

Nun, wir haben uns mit möglichen Berichten und Steuern beschäftigt. Aber was nun als nächstes tun? Welche Art von Dokumenten kann bei der Erstellung von Berichten nützlich sein? Ihre Liste ist vielfältig, es kann extrem schwierig sein, sich zu entscheiden. Kann für jeden Anlass zubereitet werden:

  • IP-Details (Unternehmerpass);
  • Informationen über Mitarbeiter (falls vorhanden, deren Passdaten);
  • Einkommensbescheinigungen (Schecks, Verträge usw.);
  • Spesenbelege (beliebig);
  • Eigentumszertifikate;
  • PTS (für Transportsteuer);
  • TIN.

Im Prinzip reicht das meistens aus. Sobald die Liste der Dokumente fertig ist, erstellen Sie Berichte innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. Besser geht das am Computer – dort sind alle auszufüllenden Pflichtfelder im Klartext unterschrieben, was zu einer schnellen Erledigung des Vorgangs beiträgt. Darüber hinaus wird nach Eingabe aller erforderlichen Daten die Erklärung automatisch generiert. Es bleibt nur noch die Einreichung beim Finanzamt.

Zero Reporting SP auf Basis
Zero Reporting SP auf Basis

Wie Sie sehen können, zahlt SP auf OSNO ziemlich viele Steuern. Und Papierkram gibt es hier mehr als genug. Schließlich ist das allgemeine Steuersystem eine vollständige Liste möglicher Zahlungen. Daher versuchen viele, am vereinfachten Steuersystem zu arbeiten. Wie bereits erwähnt, ist dies nur eine großartige Option für diejenigen, die alleine operieren. Mit "Vereinfachung" müssen Sie einmal im Jahr Einkommen melden und einmal im Quartal - Beiträge an die Sozialversicherungskasse und die Pensionskasse der Russischen Föderation leisten.

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